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              納稅人本月交的增值稅怎么寫會計分錄?

              發布時間: 2023-09-11 15:00:02 | 查看:

              這樣:
              借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)500
              貸:銀行存款

              或者是
              正式一般納稅人分錄
              例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。
              (1)本月認證進項稅1200元
              借:庫存商品
              應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1200
              貸:銀行存款等

              (2)本月銷項稅額2000元
              借:銀行存款等
              貸:主營業務收入
              應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2000

              (3)本月應納增值稅:2000-1200-100=700元
              轉出未交增值稅:
              借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)700
              貸:應交稅費—未交增值稅700

              計提附加稅費:
              借:主營業務稅金及附加
              貸:應交稅費—應交城建稅700*7%
              應交稅費—應交教育費附加700*3%
              應交稅費—應交地方教育附加700*當地規定的稅率
              (5)結轉本期損益:
              借:主營業務收入
              貸:本年利潤

              借:本年利潤
              貸:主營業務成本
              主營業務稅金及附加
              管理費用、財務費用、營業費用

              (6)繳納稅費:
              借:應交稅費—未交增值稅
              應交稅費—應交城建稅
              應交稅費—應交教育費附加
              應交稅費—應交地方教育附加
              貸:銀行存款

              注意:如果本月銷項稅額<本月認證的進項稅額+上月留抵稅額,則不用做第3步分錄。

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